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湖南省银华棉麻产业集团股份公司2022年预算公开说明

【发布时间:2022/2/28 16:59:34】

目 录


第一部分 2022年单位预算说明

第二部分 2022年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。


第一部分

2022年单位预算说明

一、单位基本概况

湖南省银华棉麻产业集团股份公司,成立于2007年1月31日,是由湖南省棉麻总公司一次性改制注册成立的集团股份制公司。公司注册资金人民币陆仟壹佰捌拾万元整;法定代表人:刘中军;企业类别:非上市股份有限公司;公司目前主要从事棉麻生产、收购、加工、销售;纺织原料及产品的生产、购销;经营商品和技术的进出口业务,酒店业、仓储物流业、电子商务、房地产业、信息产业投资管理等业务。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算  513.66 万元,其中,一般公共预算拨款  513.66 万元。

(二)支出预算:2022年本单位支出预算  513.66 万元,其中,粮油物资储备支出  513.66 万元。

三、一般公共预算拨款支出

2022年本单位支出预算 513.66  万元,其中,粮油物资储备支出 513.66  万元,占  100  %;具体安排情况如下:主要是储备库离退休人员基本工资及生活补贴款。

(一)基本支出:2022年本单位基本支出预算数 513.66  万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费。

(二)项目支出:2022年本单位无项目支出。

四、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本单位机关运行经费 0 万元,比上年预算减少(增加或持平)0万元。

(二)“三公”经费预算:2022年本单位“三公”经费预算数为  0 万元,其中,公务接待费 0 万元,公务用车购置及运行费 0  万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费 0 万元。

(三)一般性支出情况:2022年本单位会议费预算  0 万元,拟召开  0 会议,人数 0  人;培训费预算  0 万元,拟开展 0  培训,人数  0 人,内容为  0 ;拟举办  0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算 0万元。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额  0 万元,其中,货物类采购预算  0 万元;工程类采购预算  0 万元;服务类采购预算  0 万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本单位共有公务用车 0辆,其中,机要通信用车  0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0  台,单位价值100万元以上专用设备 0  台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车 0  辆,应急保障用车  0辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车  辆,其他按照规定配备的公务用车0  辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台,单位价值100万元以上专用设备 0  台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为513.66万元,其中,基本支出513.66万元,项目支出  0 万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。


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湖南省银华棉麻产业集团股份公司

2022年2月28日