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湖南省银华棉麻产业集团股份公司2022年预算公开说明

目 录


 

第一部分 2022年单位预算说明
第二部分 2022年单位预算表

1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分
2022年单位预算说明


一、单位基本概况
(一)职能职责。湖南省银华棉麻产业集团股份公司,成立于2007年1月31日,是由湖南省棉麻总公司一次性改制注册成立的集团股份制公司。公司注册资金人民币陆仟壹佰捌拾万元整;法定代表人:刘中军;企业类别:非上市股份有限公司;公司目前主要从事棉麻生产、收购、加工、销售;纺织原料及产品的生产、购销;经营商品和技术的进出口业务,酒店业、仓储物流业、电子商务、房地产业、信息产业投资管理等业务。
(二)机构设置。湖南省银华棉麻产业集团股份公司内设机构包括:总经理室、人事行政部、资产经营管理部、财务部、风控管理部、总部运营中心、纺织原料分公司、国际贸易分公司、业务部、棉副产品分公司共10个部门。
二、部门预算单位构成
湖南省银华棉麻产业集团股份公司无下属预算单位。
三、单位收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算  513.66 万元,其中,一般公共预算拨款  513.66 万元,和2021年收入预算持平。
(二)支出预算:2022年本单位支出预算  513.66 万元,其中,粮油物资储备支出  513.66 万元,和2021年支出预算持平。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本单位支出预算 513.66  万元,其中,粮油物资储备支出 513.66  万元,占  100  %;具体安排情况如下:主要是储备库离退休人员基本工资及生活补贴款。
(一)基本支出:2022年本单位基本支出预算数 513.66  万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费。
(二)项目支出:2022年本单位无项目支出。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2022年本单位机关运行经费 0 万元,比上年预算减少(增加或持平)0万元。
(二)“三公”经费预算:2022年本单位“三公”经费预算数为  0 万元,其中,公务接待费 0 万元,公务用车购置及运行费 0  万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费 0 万元。2022年“三公”经费预算较上年保持一致,主要是未单独安排“三公经费”预算。
(三)一般性支出情况:2022年本单位会议费预算  0 万元,拟召开  0 会议,人数 0  人;培训费预算  0 万元,拟开展 0  培训,人数  0 人,内容为  0 ;拟举办  0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算 0万元。
(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额  0 万元,其中,货物类采购预算  0 万元;工程类采购预算  0 万元;服务类采购预算  0 万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本单位共有公务用车 0辆,其中,机要通信用车  0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0  台,单位价值100万元以上专用设备 0  台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车 0  辆,应急保障用车  0辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车  辆,其他按照规定配备的公务用车0  辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台,单位价值100万元以上专用设备 0  台。
(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为513.66万元,其中,基本支出513.66万元,项目支出  0 万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述规定范围以外的各项收入。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、粮油物资储备支出:是指政府用于粮油物资储备方面的支出。 

2022年湖南省银华棉麻产业集团股份公司预算公开表下载:

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湖南省银华棉麻产业集团股份公司

2022年2月28日

 
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